Slowakei Rechnungsgenerator
Faktura - Slovensko
Die Rechnungserstellung in Slowakei erfordert die Einhaltung lokaler Steuervorschriften. Jede Rechnung muss Ihre IČO (Steueridentifikationsnummer) und, wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, Ihre IČ DPH enthalten. Die geltenden MwSt-Sätze in Slowakei sind: 23% (Standard), 5% (ermäßigt). Rechnungen müssen eine fortlaufende Nummerierung haben und sowohl das Ausstellungsdatum als auch das Lieferdatum enthalten.
Wenn Ihr Jahresumsatz unter 50,000 EUR bleibt, können Sie die Kleinunternehmerregelung (§ 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.) in Anspruch nehmen. Under 50,000 EUR annual turnover, VAT registration is not required. No VAT is charged on invoices.
Für grenzüberschreitende B2B-Dienstleistungen innerhalb der EU gilt das Reverse-Charge-Verfahren. Statt MwSt zu berechnen, fügen Sie den Vermerk hinzu: ‘Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222". Unser Generator erledigt das automatisch — wählen Sie einfach Ihr Land und die Rechnungsart.
Erstellen Sie jetzt Ihre Slowakei-Rechnung
Vorkonfiguriert mit Slowakei MwSt-Sätzen, Steuerfeldern und Datumsformat (dd.MM.yyyy). Kostenlos, ohne Konto.
Pflichtangaben auf Rechnungen in Slowakei
- 1.Fortlaufende Rechnungsnummer (z.B. e.g. 2025-001)
- 2.Vollständiger Name und Adresse von Lieferant und Käufer
- 3.IČO (Steueridentifikationsnummer)
- 4.IČ DPH (wenn umsatzsteuerpflichtig)
- 5.Rechnungsdatum und Lieferdatum
- 6.Beschreibung, Menge und Einzelpreis der Waren/Dienstleistungen
- 7.Bemessungsgrundlage, MwSt-Satz (23%) und MwSt-Betrag
- 8.Gesamtbetrag einschließlich MwSt
Häufig gestellte Fragen zur Rechnungsstellung in Slowakei
What must a Slovak invoice contain?
A Slovak invoice (faktura) must include: sequential invoice number, supplier and buyer details (name, address, ICO, IC DPH), issue date, delivery date, due date, description of goods/services, unit price, VAT rate and amount, and total. This is governed by section 74 of Act No. 222/2004 on VAT.
When do I need to register for VAT in Slovakia?
VAT registration is mandatory once your annual turnover exceeds 50,000 EUR. Below this threshold, you can operate as a non-VAT payer under section 4(1) of Act No. 222/2004.
Can I invoice in a foreign currency from Slovakia?
Yes, you can issue invoices in any currency. However, the VAT amount must also be stated in EUR, using the ECB reference rate on the date of the taxable supply.
What is the standard VAT rate in Slovakia?
The standard VAT rate in Slovakia is 23%. A reduced rate of 5% applies to certain goods and services such as books and some food products.
Rechnungsgeneratoren für andere EU-Länder
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