Pays-Bas générateur de factures
Factuur - Nederland
La création de factures en France nécessite le respect des réglementations fiscales locales. Chaque facture doit inclure votre KVK-nummer (numéro d'identification fiscale) et, si vous êtes assujetti à la TVA, votre BTW-nummer. Les taux de TVA applicables en France sont : 21% (normal), 9% (réduit). Les factures doivent avoir une numérotation séquentielle et inclure la date d'émission et la date de livraison.
Si votre chiffre d'affaires annuel reste inférieur à 20,000 EUR, vous pouvez bénéficier de la franchise en base de TVA (Kleineondernemersregeling (KOR)). Under 20,000 EUR annual turnover, VAT exempt under KOR scheme.
Pour les services B2B transfrontaliers au sein de l'UE, le mécanisme d'autoliquidation s'applique. Au lieu de facturer la TVA, vous indiquez sur la facture : ‘ BTW verlegd naar de afnemer op grond van art. 12 lid 2 Wet OB 1968. ’. Notre générateur gère tout cela automatiquement — sélectionnez simplement votre pays et le type de facture.
Créez votre facture maintenant
Préconfigurée avec les taux de TVA, champs fiscaux et format de date (dd-MM-yyyy) pour Pays-Bas. Gratuit, sans compte.
Mentions obligatoires sur les factures en Pays-Bas
- 1.Numéro séquentiel de facture (ex. e.g. F2025-001)
- 2.Nom complet et adresse du fournisseur et de l'acheteur
- 3.KVK-nummer (numéro d'identification fiscale)
- 4.BTW-nummer (si assujetti à la TVA)
- 5.Date de facture et date de livraison
- 6.Description, quantité et prix unitaire des biens/services
- 7.Base imposable, taux de TVA (21%) et montant de la TVA
- 8.Montant total TTC
Questions fréquentes sur la facturation en France
What must a Dutch invoice (factuur) contain?
A Dutch invoice must include: invoice date, sequential number, supplier's BTW-nummer (VAT ID) and KVK-nummer, buyer's details, description of goods/services, quantity, unit price excluding VAT, VAT rate, VAT amount, and total including VAT.
What is the Kleineondernemersregeling (KOR)?
The KOR is the Dutch small business scheme. If your annual turnover is below 20,000 EUR, you can apply for VAT exemption. You will not charge or deduct VAT, and your invoices must indicate you are exempt.
What are the VAT rates in the Netherlands?
The Netherlands has two VAT rates: the standard rate of 21% and a reduced rate of 9% for essentials like food, books, medicines, and public transport.
Générateurs de factures pour d'autres pays de l'UE
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